目 錄
第一部分 清城區科學技術協會(部門名稱)概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清城區科學技術協會概況
一、主要職責
(一)1、開展學術交流,評選優秀學術論文;2、弘揚科學精神,普及科學知識;3、開展青少年科學技術教育活動,提高全民族科學文化素質;4、表彰獎勵優秀科學技術工作者,舉薦人才;5、開展繼續教育和培訓工作;6、舉辦符合科學技術協會宗旨的社會公益事業;7、貫徹執行國家有關信息化發展的法律法規和方針政策。
(二)1、參與擬訂清城區信息化發展中長期規劃和年度計劃并實施;2、承擔全區電子政務平臺及各類電子政務業務系統、信息網絡系統的建設和維護;3、做好清城區人民政府門戶網絡站及各類專業網站、區直各單位、各街(鎮)子網站群的建設及技術支撐;4、政府投資或公共資源投資建設的信息化系統項目的審核工作;5、政府基礎信息共亨資源、共亨機制的建立,推進面向社會信息網絡的資源共亨和互聯互通;組織協調有關部門加強和保障信息安全;6、引導清城區信息產業發展,推進無線城市、數字城市建設,推動本地區農村信息化、電子商務發展,推進信息行業技術進步和科技研發工作,指導信息技術系統的推廣應用等。
二、機構設置
本部門預算為協會匯總預算。
(一)本部門內設機構:設一個綜合辦公室、一個綜合信息中心;
(二)人員構成情況:2017年預算在職人員15人,在編人員10人,技術類聘員2人,后勤服務類聘員1人,購買服務類2人。
第二部分 2017年部門預算表
( 附2017年清城區機科學技術協會部門預算公開表.xls)
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算535.5萬元,比上年增加49.61萬元,增長10.2/%,主要原因是:新增業務專項經費和增加公共專項經費;支出預算535.5萬元,比上年增加49.61萬元,增長10.2%,主要原因是:新增業務專項經費和增加公共專項經費。
二、“三公”經費安排情況說明
2017年本部門“三公”經費預算安排8萬元,與上年保持不變。公務用車購置及運行費3萬元,與上年保存持不變;公務接待費5萬元,與上年保持不變。
三、機關運行經費安排情況
2017年,本部門機關運行經費安排173.11萬元,按財政供給標準計算基本持平。其中:因公出國(境)費支出預算為0萬元,與上年持平,公務接待費5萬元,車輛購置及運行費3萬元,其他交通費用2.94萬元,其他商品和服務支出9萬元。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排0萬元,為貨物類采購預算0萬元。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門占有使用國有資產總體情況為:330.36萬元。
六、預算績效信息公開情況
2017年,本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。按照構建全面規范、公開透明的預算管理制度要求,2017年,區科協全面推進預算績效管理信息公開工作,方便群眾了解和監督預算單位財政資金使用績效情況,根據城區府辦發[2010]38號文件,按照全國科普示范區建測評指標,總金額為100萬元。
今年,清城區科普經費設置總目標為:以重點人群科學素質行動帶動全民科學素質的整體提高;分目標按“青少年科普工作”、“農村黨員培訓工作及三下鄉活動”、“社區科普”、“科普基地建設”、“開展學術交流”五個內容分別設置。對比上年的工作,在今年的工作中科普普及度有所提高,。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指區財政當年撥付的資金。
事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費包括因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。
(1)因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
(2)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車是指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車。
(3)公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費:指行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。